为有效发挥审计监督对经营管理的促进作用,审计内控部突出问题自查和整改,避免屡审屡犯、反复发生等问题,切实提升审计成果运用。
针对集团公司通报的2019年内部审计和工程审计发现的问题,组织开展了两个审计自查整改项目。要求相关部门及所属单位开展自查整改工作,完善长效机制,提升规范性经营水平和管理能力。对自查发现问题纳入台账进行挂号跟踪管理,对自查不认真、整改不彻底、问题重复发生的单位,将加大审计和考核力度,严肃处理并追究责任。加大对审计问题整改落实情况的督促跟踪。针对集团公司离任经济责任审计,除了通过整改台账进行跟踪管理外,还通过审计督办单的方式对重点问题进行督办提示,督促相关单位尽快完成整改。
后续,审计内控部将对所有审计及自查问题进行归纳分析,通过整改联动机制,加强工作指导、督促,持续推进审计整改工作,发挥审计监督作用。